№ |
Атауы |
Өлшем бірлігі |
Аяқ
талу ныс
аны |
Орын
далу мерзімдері |
Орындауға жауапты |
Оның ішінде жылдар бойынша |
Қар
жыландыру көз
дері |
Бюджет
тік бағдарламаның коды |
2016
жыл |
2017
жыл |
2018
жыл |
2019
жыл |
2020
жыл |
Бар
лығы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 – БАҒЫТ: ЭКОНОМИКА |
|
3.2.1. Өнеркәсіп пен инвестициялар |
|
Мақсат 3.2.1.1: Экономиканың тұрақты өсімін қамтамасыз ету |
|
Нысаналы индикатор |
1 |
Өңдеу өнеркәсібі өнімін шығарудың нақты көлем индексі |
% |
* |
* |
Кәсіпкер
лік және өнеркәсіп бөлімі |
96,0 |
100,0 |
100,5 |
100,8 |
101,2 |
* |
* |
* |
2 |
Негізгі капиталға тартылған инвестициялар |
млнтеңге |
* |
* |
– |
– |
– |
14
000,0 |
14
000,0 |
* |
* |
* |
|
Іс-шаралар |
1 |
Өнеркәсіп өнімі өндірісінің көлемін арттыру |
|
Ақпарат |
Тұрақты |
Кәсіпкер
лік және өнеркәсіп бөлімі |
Қаржыландыруды қажет етпейді |
2 |
Қазақстандық қамтудың механизмдерін түсіндіру үшін ауданның тауар өндірушілерімен түсіндіру жиналыстарын өткізу. |
|
Жиналыс |
Тұрақты |
Қаржыландыруды қажет етпейді |
|
3.2.2. Агроөнеркәсіп кешені |
|
Мақсат 3.2.2.1: Агроөнеркәсіп кешен субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау |
|
Нысаналы индикатор |
3 |
Ауыл шаруашылығы өнімінің нақты индекс көлемі |
% |
* |
* |
Ауыл шаруашылығы
бөлімі |
102,4 |
102,5 |
102,6 |
102,7 |
103,1 |
* |
* |
*
|
4 |
Ауыл шаруашылығының негізгі капиталына салынған инвестициялардың НКИ |
% |
* |
* |
Ауыл шаруашылығы
бөлімі |
– |
– |
– |
238,0 |
115,0 |
* |
* |
* |
Іс-шаралар |
1 |
Аудандағы ет және сүт бағытындағы құрылған ауыл шаруашылығы кооперативтерінің өнімін арттыру |
га. |
Ақпарат |
тұрақты |
Аудандық ауыл шаруашылығы
бөлімі
|
Қаржыландыруды қажет етпейді |
2 |
Су үнемдеу технологияларын, тамшылатып суару қондырғыларын орнату бойынша шаралар қабылдау |
га. |
Ақпарат |
тұрақты |
Қаржыландыруды қажет етпейді |
3 |
Ауыл шаруашылығының негізгі капиталына тартылған инвестиция көлемін арттыру |
га. |
Ақпарат |
тұрақты |
Қаржыландыруды қажет етпейді
|
4 |
Тамақ өнімдері өндірісінің негізгі капиталына тартылған инвестиция көлемін арттыру |
млн. теңге |
Ақпарат |
тұрақты |
Қаржыландыруды қажет етпейді
|
|
Нысаналы индикатор |
5 |
Ұйымдастырылған шаруашылықтардағы мүйізді ірі қара және ұсақ мал басының үлесі |
%
МІҚ |
* |
* |
Ауыл шаруашылығы
бөлімі |
33,7 |
34,5 |
35,8 |
36,8 |
36,8 |
* |
* |
* |
%
ҰММ |
46,2 |
47,8 |
48,5 |
50,5 |
52,5 |
* |
* |
* |
%
ҰММ |
12,3 |
12,9 |
13,7 |
13,7 |
14,6 |
* |
*
|
*
|
|
Іс-шаралар |
1 |
«Сыбаға» бағдарламасын
жүзеге асыру |
бас |
ақпарат |
тұрақты |
Аудандық ауыл шаруашылығы
бөлімі
|
Жеке бағдарлама бойынша |
2 |
«Құлан» бағдарламасын
жүзеге асыру |
бас |
ақпарат |
тұрақты |
Қаржыландыруды қажет етпейді
|
3 |
«Алтын асық» бағдарламасын жүзеге асыру |
бас |
ақпарат |
тұрақты |
Қаржыландыруды қажет етпейді
|
4 |
Ауданда ұсақ шаруа қожалықтардың жер телімдерін біріктіру арқылы жәй серіктестік түрінде ірі шаруа қожалықтарын құру үрдісін іске асырыу жұмыстары жалғастыру |
бас |
ақпарат |
тұрақты |
Қаржыландыруды қажет етпейді
|
|
3.2.3. Шағын және орта бизнес, сауда |
|
Мақсат 3.2.3.1: ШОБ субъектілерінің өсуіне жағдай жасау |
|
Нысаналы индикатор |
6 |
Жұмыс істеп тұрған ШОБ тіркелгендер санындағы үлесі |
саны |
* |
* |
Кәсіпкер
лік және өнеркәсіп бөлімі
|
– |
– |
– |
4 175 |
4 179 |
* |
* |
* |
7 |
Бөлшек сауданың нақты көлем индексі |
% |
* |
* |
97,5 |
101,0 |
101,2 |
101,5 |
102,0 |
* |
* |
* |
|
Іс-шаралар |
1 |
Шағын кәсіпкерлік субъектілерін қолдау мақсатында, оларға жасалатын әкімшілік кедергілерді жою үшін дөңгелек үстелдер, оқу семинарлар өткізу |
|
Жиналыс
|
Тұрақты |
Кәсіпкер
лік және өнеркәсіп бөлімі |
Қаржыландыруды қажет етпейді
|
2 |
Ауданда ауылдық несие серіктестігінің қатысуымен кәсіпкерлерге түсіндірме жұмыстарын жүргізу, дөңгеек столдар мен семинарлар өткізу |
|
Ақпарат |
Тұрақты |
Қаржыландыруды қажет етпейді
|
3 |
Аудан бойынша негізгі азық-түлік тауарлары-ның бағаларын тұрақтандыру мақсатында халыққа әлеуметтік мәні бар тауарларды және ауылшаруашылық өнімдерін тікелей сату жәрменкесі жүргізу,сауда инфрақұрылымын дамыту. |
бірлік |
есеп |
тұрақты |
Кәсіпкер
лік және өнеркәсіп бөлімі |
Қаржыландыруды қажет етпейді
|
|
2-БАҒЫТ ӘЛЕУМЕТТІК САЛА |
|
3.2.4. Білім |
|
Мақсат 3.2.4.1: Білім беру саласындағы қызмет сапасын арттыру |
|
Нысаналы индикатор |
8 |
Жұмыс істеп тұрған апатты және үш ауысымды мектептер саны |
Бірлік |
* |
* |
Білім бөлімі |
1/0 |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
0/0 |
* |
* |
* |
9 |
Балаларды (3-6 жас) мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту |
% |
* |
* |
Білім бөлімі |
90,3 |
92,3 |
93,5 |
95,6 |
98,0 |
* |
* |
* |
|
Іс-шаралар |
1 |
Жұмыс істеп тұрған апатты және үш ауысымды мектептерді жою мақсатынды тиісті шаралар қабылдау |
бірлік |
есеп |
тұрақты |
Білім бөлімі |
Қаржыландыруды қажет етпейді |
2 |
Мектепке дейінгі білім беру мекемелерін жеке меншік және жәеке меншік әріптестік негізінде салу |
% |
есеп |
тұрақты |
Білім бөлімі |
Қаржыландыруды қажет етпейді |
|
3.2.5. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау |
|
Мақсат 3.2.5.1 Жұмыспен қамтуға ықпал ету шараларының тиімділігін арттыру және қауіпсіз еңбекпен қамтамасыз ету |
|
Нысаналы индикаторлар |
10 |
Атаулы әлеуметтік көмек (шартты ақшалай көмек) алушылардың ішіндегі жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тартылғандар үлесі |
% |
* |
* |
Жұмыс
пен қамту және әлеуметтік бағдар
ламалар бөлімі |
– |
– |
– |
21 |
21 |
* |
* |
* |
11 |
Жұмыспен қамту орталықтарына жүгінгендердің ішінен жұмысқа орналастырылған мүмкіндігі шактеулі адамдардың саны |
адам |
* |
* |
45 |
47 |
49 |
49 |
50 |
* |
* |
* |
12 |
Мүгедектерге қол жетімділік қамтамасыз етілген әлеуметтік және көлік инфрақұрылымы объектілерінің үлесі |
% |
* |
* |
– |
– |
– |
90 |
90 |
* |
* |
* |
|
Іс-шаралар |
1 |
Әлеуметтік жұмыс орындарын құру және жастар тәжірибесінен өту үшін жұмыс орындарын құру |
млн. теңге |
есеп |
тұрақты |
Жұмыс
пен қамту және әлеумет
тік бағдарламалар бөлімі, Жұмыспен қамту орталығы
|
9,44 |
37,55 |
31,92 |
5,8 |
9,44 |
94,15 |
АБ |
* |
27,98 |
|
|
7,0 |
|
34,98 |
ОБ |
|
2 |
Жергілікті өкілеттік органдардың шешімімен бөлек категориядағы әлеуметтік көмекке мұқтаж азаматтарға көмек көрсету |
млн. теңге |
есеп |
2016-2020 жж. |
14,2 |
21,4 |
21,1 |
33,5 |
14,2 |
104,4 |
АБ |
* |
3 |
Мүгедектердің қолжетімділігі үшін барлық паспортталған нысандардың әлеуметтік, транспорттық құрылымдардың үлесін арттыру жұмыстарын арттыру |
млн.тенге |
есеп |
2016-2020 жж. |
0,2 |
0,2 |
0,6 |
9,5 |
0,2 |
10,7 |
АБ |
* |
4 |
Қарттар мен мүгедектерге, сондай-ақ мүгедек балаларға үйде күтім көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік көмек көрсету |
млн. теңге |
есеп |
2016-2020 жж. |
11,3 |
11,7 |
30,3 |
23,2 |
11,7 |
88,2 |
АБ |
014 |
|
БАРЛЫҒЫ: |
|
|
|
|
63,12 |
70,85 |
83,92 |
79,0 |
35,54 |
332,43 |
|
|
|
оның ішінде: РБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
|
|
ОБ |
|
|
|
|
27,98 |
|
|
7,0 |
|
34,98 |
ОБ |
|
|
АБ |
|
|
|
|
35,14 |
70,85 |
83,92 |
72,0 |
35,54 |
297,45 |
АБ |
|
|
3.2.6. Мәдениет |
|
Мақсат 3.2.6.1 Халықтың мәдени-көпшілік уақытын дамыту үшін жағдай жасау |
|
Нысаналы индикаторлар |
13 |
1000 адамға шаққандағы мәдениет ұйымдарына келушілердің (келу) орташа саны: |
адам
|
* |
* |
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
|
|
|
|
|
|
|
|
Кітапханаға |
* |
* |
353,7 |
354,7 |
355,7 |
356,7 |
357,7 |
* |
* |
* |
Іс-шаралар |
1 |
Кітапханалардың кітап
қорын толықтыру |
млн. теңге |
есеп |
|
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
|
1,5 |
2,5 |
1,5 |
1,605 |
1,5 |
8,605 |
АБ |
006 |
2 |
Ауылдық кітапханаларға әдістемелік құрал шығару |
дана |
әдістеме-
лік құрал |
|
Қаржыландыру қажет етпейді |
3 |
«Үлгілі» (Модельдік) ауыл кітапханасын ашу |
млн. теңге |
есеп |
|
– |
– |
4,548 |
– |
– |
4,548 |
АБ |
006 |
4 |
Аудандық кітапханалардың жеке web-сайтын құру |
млн. теңге |
есеп |
|
|
– |
0,250 |
– |
– |
– |
0,250 |
АБ |
006 |
|
БАРЛЫҒЫ: |
|
|
|
|
1,5 |
2,75 |
6,048 |
1,605 |
1,5 |
13,403 |
|
|
|
оның ішінде: АБ |
|
|
|
|
1,5 |
2,75 |
6,048 |
1,605 |
1,5 |
13,403 |
АБ |
|
|
Мақсат 3.2.6.2 Жаппай спортпен шұғылдану үшін жағдай жасау |
|
Нысаналы индикаторлар |
14 |
Халықтың спорт инфрақұрылымымен қамтамасыз етілуі |
% |
* |
* |
Дене шынық тыру және спорт бөлімі |
– |
– |
– |
70,5 |
70,5 |
* |
* |
* |
|
Іс-шаралар |
1 |
Ұлттық спорт ж/е бұқаралық спорт түрлерінен спорттық жарыстар өткізу |
млн. тг |
есеп |
тұрақты |
Дене шынық тыру
және спорт бөлімі |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
2,5 |
3,5 |
12,0 |
АБ |
005 |
2 |
Аудандық деңгейде спорттық жарыстар өткізу |
млн. тг |
есеп |
тұрақты |
2,8 |
3,3 |
3,5 |
3,2 |
4,5 |
17,3 |
АБ |
006 |
3 |
Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстық жарыстарға қатысу |
млн. тг |
есеп |
тұрақты |
6,5 |
8,7 |
7,5 |
7,6 |
8,5 |
38,8 |
АБ |
007 |
4 |
Б.Момышұлы ауылында дене шынықтыру сауықтыру кешені құрылысы ЖСҚ әзірлеу |
млн. тг |
есеп |
тұрақты |
– |
– |
– |
2,891 |
– |
2,891 |
АБ |
|
|
Барлығы: |
|
|
|
|
10,8 |
14,0 |
13,5 |
16,191 |
16,5 |
70,991 |
|
|
|
Оның ішінде: АБ |
|
|
|
|
10,8 |
14,0 |
13,5 |
16,191 |
16,5 |
70,991 |
АБ |
* |
|
Мақсат 3.2.6.3 Туризмді дамыту |
|
Нысаналы индикаторлар |
15 |
Өткен жылмен салыстырғанда ішкі туризм бойынша орналастыру орындарымен қызмет көрсетілген келушілер санының өсуі (резиденттер) |
% |
* |
* |
Кәсіпкерлік және өнеркәсәп бөлімі
|
100,
05 |
100,
06 |
100,
06 |
100,
06 |
100,
07 |
* |
* |
* |
|
Іс-шаралар |
1 |
Аудандық орналастыру орындарының дамуы бойнша кеңестер өткізу |
іс-ша
ра |
Мәлімет |
2016-2020 ж |
Кәсіпкер
лік және өнеркәсәп бөлімі |
Қаражат талап етілмейді |
|
3.2.7. Қоғамдық қауіпсіздік және құқық тәртібі |
|
Мақсат 3.2.7.1 Құқықтық тәртіп |
|
Нысаналы индикаторлар |
16 |
10 000 тұрғынға шаққандағы қылмыстың деңгейі |
% |
* |
* |
Полиция бөлімі |
– |
– |
– |
49,3 |
50,0 |
* |
* |
* |
17 |
Көшелерде жасалған қылмыстардың үлес салмағы |
% |
* |
* |
13 |
15,9 |
23,5 |
23,5 |
23,5 |
* |
* |
* |
|
Іс-шаралар |
1 |
Есептегі тұлғалармен алдын алу жұмыстарының деңгейін арттыру, құқықбұзушылық жасауға бейім тұлғаларды уақытылы анықтау мақсатында УПИ-ның қоғамдық көмекшілермен бірге пәтерлер мен аулаларды тексеруді ұйымдастыру |
іс-ша
ра |
Ақпарат |
Тұрақты |
Аудандық ішкі істер бөлімі
|
Қаржыландыру қажет етпейді
|
|
Кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта көңіл көтеретін орындарда болуына, сондай-ақ кәмелетке толмағандармен алкогольді ішімдік және темекі өнімдерін сатуға тыйым салу туралы заңнама талаптарының орындалуын бақылау бойынша рейдтік тексерістер ұйымдастыру |
іс-ша
ра |
|
|
|
Қаржыландыру қажет етпейді
|
|
Мақсат 3.2.7.2: Апаттар мен дүлейлерді алдын алу және жоюды ұйымдастыру |
|
Нысаналы индикаторлар |
18 |
Төтенше жағдайларға
қарсы іс-қимыл инфрақұрылымының қамтамасыз етілу деңгейі |
% |
* |
* |
Аудандық төтенше жағдай бөлімі |
36 |
52,6 |
52,6 |
52,6 |
59,3 |
* |
* |
* |
|
Іс-шаралар |
1 |
Өрт сөндіру техникасын және жабдықтарын, тұрмыстық және орманды дала өрттерді сөндіру үшін арнайы жауынгерлік киімдер мен құралдарды және сатып алу, апаттан құтқару жұмыстарын жүргізу |
млн. теңге |
ақпарат |
2016-2020 жж. |
Аудандық төтенше жағдай бөлімі |
Қаражат қарастырылмаған |
|
3 – БАҒЫТ: ИНФРАҚҰРЫЛЫМ |
|
3.2.8. Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы |
|
Мақсат 3.2.8.1 Қол жетімді тұрғын үй құрылысымен және мүгедектерді инфрақұрылыммен қамтамасыз етуді дамыту |
|
Нысаналы индикаторлар |
19 |
Бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз ету |
Бір адамға шаққанда ш.м. |
* |
* |
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімі |
– |
– |
– |
– |
– |
* |
* |
* |
20 |
Күрделі жөндеуды талап ететін кондоминиум объектілерінің үлесін төмендету:
қалаларда |
% |
* |
* |
– |
– |
– |
– |
– |
* |
* |
* |
21 |
Ауылдық елді мекендерде орталықтандырылған сумен жабдықтауға қолжетімділік: |
% |
* |
* |
51 |
51 |
30,6 |
30,6 |
30,6 |
* |
* |
* |
22 |
Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдар үлесі |
% |
* |
* |
75 |
78 |
79 |
82 |
90 |
* |
* |
* |
|
Іс-шаралар |
1 |
Қарасаз ауылының сумен қамтамасыз ету жүйелерінің құрылысын салу |
млн. теңге |
Есеп
|
* |
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімі |
|
|
|
540,3 |
|
540,3 |
РБ |
* |
2 |
Ақтөбе ауылын ауыз сумен қамтамасыз ету ЖСҚ әзірлеу |
млн. теңге |
Есеп
|
* |
|
|
2,6 |
|
|
2,6 |
ОБ |
* |
3 |
Қарасаз ауылын ауыз сумен қамтамасыз ету ЖСҚ әзірлеу |
млн. теңге |
Есеп
|
* |
|
|
3,2 |
|
|
3,2 |
ОБ |
* |
4 |
Шақпақ ауылын ауыз сумен қамтамасыз ету ЖСҚ әзірлеу |
млн. теңге |
Есеп
|
* |
|
|
2,4 |
|
|
2,4 |
ОБ |
* |
5 |
Теріс ауылының сумен қамтамасыз ету жүйесінің құрылысын салу жобасының ЖСҚ әзірлеу |
млн. теңге |
Есеп
|
* |
|
|
|
5,865 |
|
5,865 |
ОБ |
* |
6 |
Ақбастау ауылының сумен қамтамасыз ету жүйесінің құрылысын салу жобасының ЖСҚ әзірлеу |
млн. теңге |
Есеп
|
* |
|
|
|
4,335 |
|
4,335 |
ОБ |
* |
7 |
Шымбұлақ-Майбұлақ-Қосмұрат ауылының сумен қамтамасыз ету жүйесінің құрылысын салу жобасының ЖСҚ әзірлеу |
млн. теңге |
Есеп
|
* |
|
|
|
7,225 |
|
7,225 |
ОБ |
* |
8 |
Ынтымақ ауылының сумен қамтамасыз ету жүйесінің құрылысын салу жобасының ЖСҚ әзірлеу |
млн. теңге |
Есеп
|
* |
|
|
|
4,477 |
|
4,477 |
ОБ |
* |
9 |
Көлбастау ауылына кіре-беріс (2 бөлігі) – 2,120 шқ. автомобиль жолын орта жөндеу |
млн теңге |
Қабылдау актісі |
2016 ж. |
46,1 |
|
|
|
|
46,1 |
АБ |
* |
10 |
«Шыңбұлақ – Любимовка» – 1,600 шқ. автомобиль жолын орта жөндеу |
млн теңге |
Қабылдау актісі |
2016 ж. |
25,0 |
|
|
|
|
25,0 |
АБ |
* |
11 |
«Бурно-Октябрьск Косталевка» – 2,0 шқ. автомобиль жолын орта жөндеу |
млн теңге |
Қабылдау актісі |
2016 ж. |
24,0 |
|
|
|
|
24,0 |
АБ |
* |
12 |
«Амангелді ауылына кіре-беріс» – 2,44 шқ. автомобиль жолын орта жөндеу |
млн теңге |
Қабылдау актісі |
2017 ж. |
|
42,4 |
|
|
|
42,4 |
АБ |
* |
13 |
«Жаңаталап – Күркүреусу» – 3,069 шқ. автомобиль жолын орта жөндеу |
млн теңге |
Қабылдау актісі |
2017 ж. |
52,7 |
|
|
|
|
52,7 |
АБ |
* |
14 |
«Көлбастау – Талапты – Алатау» – 7,150 шқ. автомобиль жолын орта жөндеу |
млн теңге |
Қабылдау актісі |
2018 ж. |
|
108,5 |
|
|
|
108,5 |
АБ |
* |
15 |
«Талапты-Алатау-Застава» – 12,3 шқ. автомобиль жолын орта жөндеу |
млн теңге |
Қабылдау актісі |
2018 ж. |
|
|
259,4 |
|
|
259,4 |
АБ |
* |
16 |
«Талапты-Алатау-Застава» – 12,3 шқ автомобиль жолын орта жөндеу |
млн теңге |
Қабылдау актісі |
2019 ж. |
|
|
|
28,9 |
|
28,9 |
АБ |
* |
17 |
«Жаңаталап-Күркіресу» – 3,069 шқ автомобиль жолын орта жөндеу |
млн теңге |
Қабылдау актісі |
2019 ж. |
|
|
|
41,7 |
|
41,7 |
АБ |
* |
18 |
«Шақпақата-Т.Дүйсебайұлы» 2,564 шқ автомобиль жолын орта жөндеу |
млн теңге |
Қабылдау актісі |
2019 ж. |
|
|
|
44,0 |
|
44,0 |
АБ |
* |
|
БАРЛЫҒЫ: |
|
|
|
147,8 |
150,9 |
267,6 |
676,8 |
|
1243,1 |
|
|
|
оның ішінде: РБ |
|
|
|
|
|
|
540,3 |
|
540,3 |
РБ |
|
|
ОБ |
|
|
|
|
|
8,2 |
21,9 |
|
30,1 |
ОБ |
|
|
АБ |
|
|
|
147,8 |
150,9 |
259,4 |
114,6 |
|
672,7 |
АБ |
|
|
3.2.9. Экология және жер ресурстары |
|
Мақсат 3.2.9.1 Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, су шаруашылығын және қоршаған ортаны дамыту |
|
Нысаналы индикаторлар |
23 |
Тұрмыстық қатты қалдықтардың түзілуіне байланысты оларды кәдеге жарату үлесі |
% |
* |
* |
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімі |
– |
– |
0,002 |
0,04 |
0,05 |
* |
* |
* |
24 |
Экологиялық талаптар мен санитарлық қағидаларға сәйкес келетін тұрмыстық қатты қалдықтарды орналастыру объектілерінің үлесі (оларды орналастыру орындарының жалпы санынан) |
% |
* |
* |
16,6 |
16,6 |
17 |
17,5 |
18 |
* |
* |
* |
|
Іс шаралар |
1 |
Тұрмыстық қатты қалдықтарды, қоқыстарды уақтылы шығару бойынша жұмыстарын арттыру |
млн теңге |
ақпарат |
Тұрақты |
ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімі |
1,1 |
1,4 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
7,3 |
АБ |
016 |
|
БАРЛЫҒЫ: |
|
|
|
|
1,1 |
1,4 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
7,3 |
|
|
|
оның ішінде: АБ |
|
|
|
|
1,1 |
1,4 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
7,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІС-ШАРА БОЙЫНША ЖИЫНТЫҒЫ: |
млн.
теңге |
|
|
213,5 |
225,9 |
359,2 |
759,0 |
38,6 |
1596,2 |
|
|
|
оның ішінде: РБ |
|
|
|
|
|
540,3 |
|
540,3 |
РБ |
|
|
ОБ |
|
|
28,0 |
|
8,2 |
28,9 |
|
65,1 |
ОБ |
|
|
АБ |
|
|
185,5 |
225,9 |
351,0 |
189,8 |
38,6 |
990,8 |
АБ |
|